令和5年度下水道事業会計当初予算

更新日:2022年04月08日

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予算編成の基本的な考え方

  • ストックマネジメント計画及び地震対策計画に基づき、効率的かつ効果的な施設の改築・更新を進めます。
  • 長期的に安定した下水道事業経営を行っていくため、水洗化の促進、不明水の改善、徹底したコスト縮減、業務の見直しなどを行い、経費回収率の向上を図ります。
  • 下水道使用料や受益者負担金の徴収率向上に努め、健全かつ持続可能な下水道事業経営を目指す予算とします。

業務の予定量

  • 水洗化人口…204,100人
  • 年間有収水量…19,614,000立方メートル
  • 一日平均有収水量…53,700立方メートル
  • 主要な建設改良事業
    • 公共下水道事業(汚水)…527,348千円
    • 公共下水道事業(雨水)…507,830千円

収益的収支

表:収益的収入(税込)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
下水道事業収益 5,192,329千円 5,062,484千円 129,845千円 2.56パーセント
営業収益 3,013,608千円 2,976,392千円 37,216千円 1.25パーセント
営業外収益 2,178,710千円 2,086,081千円 92,629千円 4.44パーセント
特別利益 11千円 11千円

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表:収益的支出(税込)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
下水道事業費用 4,337,576千円 4,295,517千円 42,059千円 0.98パーセント
営業費用 3,952,183千円 3,849,717千円 102,466千円 2.66パーセント
営業外費用 379,793千円 441,299千円 -61,506千円 -13.94パーセント
特別損失 2,600千円 1,501千円 1,099円 73.22パーセント
予備費 3,000千円 3,000千円 0円 0パーセント

 

資本的収支

表:資本的収入(税込)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
資本的収入 1,418,273千円 1,701,250千円 -282,977千円 -16.63パーセント
企業債 1,179,900千円 1,537,600千円 -357,700千円 -23.26パーセント
負担金 85,675千円 6,903千円 78,772千円 1141.13パーセント
補助金 152,698千円 156,747千円 -4,049千円 -2.58パーセント

 

表:資本的支出(税込)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
資本的支出 3,896,753千円 4,083,006千円 -186,253千円 -4.56パーセント
建設改良費 1,042,878千円 1,096,317千円 -53,439千円 -4.87パーセント
企業債償還金 2,853,875千円 2,986,689千円 -132,814千円 -4.45パーセント

 

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