水道の財政 令和7年度当初予算

更新日:2025年04月02日

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令和7年度水道事業会計当初予算

令和7年度も引き続き安定的な運営を行い、水道施設の耐震化や更新などの整備に重点的な予算を措置することで、安全で安定した水の供給を実現します。

業務の予定量

表:予定量
給水戸数 110,000戸
年間総配水量 25,262,000立方メートル
一日平均配水量 69,211立方メートル
主要な建設改良事業
設備改良費及び施設改良費
2,485,029千円

収益的収支(水を送り届けるための収支)

表:収益的収入(税込み)
区分 令和7年度 令和6年度 増減 増減率
水道事業収益 4,425,240千円 4,494,825千円 -69,585千円

-1.55パーセント

営業収益 4,088,438千円 4,145,319千円 -56,881千円 -1.37パーセント
営業外収益 336,703千円 349,396千円 -12,693千円 -3.63パーセント
特別利益 99千円 110千円 -11千円 -10パーセント

主なものは、営業収益の水道料金収入です。

表:収益的支出(税込み)
区分 令和7年度

令和6年度

増減 増減率
水道事業費用 4,665,196千円 4,618,647千円 46,549千円

1.01パーセント

営業費用 4,565,352千円 4,509,776千円 55,576千円 1.23パーセント
営業外費用 93,591千円 102,558千円 -8,967千円 -8.74パーセント
特別損失 1,253千円 1,313千円 -60千円 -4.57パーセント
予備費 5,000千円 5,000千円 0円 0パーセント

主なものは、営業費用では県水受水費、減価償却費、また営業外費用では支払利息です。

資本的収支(水を送り届ける施設を造るための収支)

表:資本的収入(税込み)
区分 令和7年度 令和6年度 増減 増減率
資本的収入 2,046,494千円 943,619千円 1,102,875千円 116.88パーセント
企業債 1,777,000千円 700,000千円 1,077,000千円 153.86パーセント
負担金 46,375千円 20,500千円 25,875千円 126.22パーセント
分担金 223,119千円 223,119千円 0千円 0パーセント
表:資本的支出(税込み)
区分 令和7年度 令和6年度 増減 増減率
資本的支出 2,958,013千円 1,924,083千円 1,033,930千円 53.74パーセント
建設改良費 2,546,593千円 1,480,725千円 1,065,868千円 71.98パーセント
企業債償還金 411,420千円 443,358千円 -31,938千円 -7.2パーセント

施設を造るための収支の不足額911,519千円は、内部留保されている資金(現金支出を伴わない減価償却費など)で補てんします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当
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