下水道の財政 令和5年度決算

更新日:2024年10月21日

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決算総括

令和5年度は、管路などの地震対策や老朽化対策に取り組んだほか、雨水幹線の改修を行いました。
総収益から総費用の差引では、流域下水道維持管理負担金や支払利息が減少したことなどにより8億789万5,106円の純利益を計上しました。
収益面では、下水道使用料は、処理区域内人口の減少や一般家庭における水需要が減少したことから、総処理水量、有収水量はともに減少しましたが、台風や集中豪雨が年間を通じて少なかったことから、有収率は93.8パーセントとなり、前年度と比較して4.2ポイント増となりました。
建設改良費は、汚水管きょ建設費では、公共下水道ストックマネジメント実施計画及び下水道総合地震対策実施計画に基づき、老朽化対策工事及び地震対策工事を実施しました。
雨水管きょ建設費では、草刈場幹線管更生工事を実施したほか、雨水ポンプ場建設費では、ポンプ場の耐水化計画の策定や土井ポンプ場の設計業務を実施しました。
今後も人口減少に伴う使用料収入の長期的な減少傾向に加え、物価上昇に伴うコスト増加も見込まれることから、下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増していくことが予想されますが、引き続き、公共ストックマネジメント実施計画及び下水道総合地震対策計画に基づく維持管理を計画的に実施するとともに、経営の効率化に努め、持続可能な事業運営を行ってまいります。

業務実績

令和5年度における処理区域内人口は前年度に比べ666人(0.3パーセント)減の207,642人で、全市人口(行政区域内人口230,380人)に対する普及率は90.1パーセントとなりました。
また、水洗化人口は前年度に比べ527人(0.3パーセント)増の202,411人で、水洗化率は97.5パーセントとなりました。
総処理水量は前年度に比べ1,225,645立方メートル(5.6パーセント)減の20,530,305立方メートルで、有収水量については、前年度に比べ232,392立方メートル(1.2パーセント)減の19,261,973立方メートルとなりました。

経理の状況

収益的収入

表:収益的収入(税抜)
区分

令和5年度

令和4年度 増減額 増減率
下水道事業収益 4,787,539,358円 4,656,640,458円 130,898,900円 2.8パーセント
営業収益 2,676,009,068円 2,675,459,087円 549,981円 0.0パーセント
営業外収益 2,111,527,674円 1,981,175,000円 130,352,674円 6.6パーセント
特別利益 2,616円 6,371円 -3,755円 -58.9パーセント

収益的支出

表:収益的支出(税抜)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
下水道事業費用 3,979,644,252円 4,008,432,266円 -28,788,014円 -0.7パーセント
営業費用 3,650,026,298円 3,631,567,071円 18,459,227円 0.5パーセント
営業外費用 327,992,880円 375,798,532円 -47,805,652円

-12.7パーセント

特別損失

1,625,074円

1,066,663円

558,411円

52.4パーセント

当期純利益

表:純利益(税抜)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
純利益 807,895,106円 648,208,192円 159,686,914円 24.6パーセント

資本的収入

表:資本的収入(税抜)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
資本的収入 1,075,152,800円 1,363,702,400円 -288,549,600円 -21.2パーセント
企業債 974,100,000円 1,204,100,000円 -230,000,000円 -19.1パーセント
負担金 3,049,800円 6,338,400円 -3,288,600円 -51.9パーセント
補助金 98,003,000円 153,264,000円 -55,261,000円 -36.1パーセント

資本的支出

表:資本的支出(税抜)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
資本的支出 3,461,994,317円 3,667,034,498円 -205,040,181円 -5.6パーセント
建設改良費 608,120,521円 680,346,711円 -72,226,190円 -10.6パーセント
企業債償還金 2,853,873,796円 2,986,687,787円 -132,813,991円 -4.5パーセント

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当
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